Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA ALTO JACUI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4383 |
Data de lançamento: |
04/06/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
EXAMES SEC. DA SAUDE |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente exame especializado
realizado em paciente da Sec. Saúde
cfe.memorando interno nº544/13. |
0,00 |
155,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2013 |
Valor referente exame especializado
realizado em paciente da Sec. Saúde
cfe.memorando interno nº544/13. |
155,00 |
|
|
04/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
|
155,00 |
|
11/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017023, 017022
PAGTO. REF. EMPENHO 004383/2013
CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA ALTO JACUI LTDA - 4932 |
|
|
155,00 |
TOTAL |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.