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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 44 Data de lançamento: 02/01/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção da Patrulha Agrícola
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 52 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de Oléo S50 destinado para máquinas da muni cipalidade cfe. Pregão Presencial PMI 052/2012 e Parecer Jurídico nº 178/2012. 0,00 28.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2013 Valor referente aquisição de Oléo S50 destinado para máquinas da muni cipalidade cfe. Pregão Presencial PMI 052/2012 e Parecer Jurídico nº 178/2012. 28.200,00
30/01/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 1.821,63
06/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2013 - REF. JANEIRO/2013 AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1 1.821,63
27/02/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN 1.601,98
11/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002581 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1 1.601,98
28/03/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 1.846,76
05/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2013 - REF. MARÇO/2013 AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1 REF. 753,78 LITROS DE ÁLCCOL 1.846,76
30/04/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETRO DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 708,13
08/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850118 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2013 - REF. ABRIL/2013 AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1 708,13
22/05/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 2.204,28
07/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2013 - REF. MAIO/2013 AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1 2.204,28
27/06/2013 LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 507137 E 512045 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 1.960,24
03/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000092 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2013 - REF. JUNHO/2013 AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1 1.960,24
31/07/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 2.944,16
06/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006968 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2013 - REF. JULHO/2013 AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1 2.944,16
30/08/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 2.450,25
12/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2013 - REF. AGOSTO/2013 AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1 2.450,25
30/09/2013 LIQUIDADO CFE.NOTAS FISCAIS EM ANEXO E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL DO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 4.173,11
08/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851052 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2013 - REF. SETEMBRO/2013 AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1 4.173,11
31/10/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN 2.559,96
27/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2013 - REF. OUTUBRO/2013 AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1 2.559,96
29/11/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN 4.683,50
06/12/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1 4.683,50
31/12/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 1.246,00
TOTAL 28.200,00 28.200,00 26.954,00
SALDO A PAGAR 1.246,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.