Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4403 |
Data de lançamento: |
05/06/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
Reforma/Conserv./Manut. da Casa de Cultura/Casa do Artesanato |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
CASA DA CULTURA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de cal e
materiais diversos destinados para
manutenção de Casa de Cultura cfe.or
dem de compra nº1458/2013. |
0,00 |
156,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2013 |
Valor referente aquisição de cal e
materiais diversos destinados para
manutenção de Casa de Cultura cfe.or
dem de compra nº1458/2013. |
156,75 |
|
|
05/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 865 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. |
|
156,75 |
|
12/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004403/2013
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 |
|
|
156,75 |
TOTAL |
156,75 |
156,75 |
156,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.