Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ILMO HEPP ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4404 |
Data de lançamento: |
05/06/2013 |
Tipo de empenho: |
EQUIP.DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
Conta de Despesa: |
4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
Natureza da despesa: |
ESCOLA STA TERESINHA |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 08 ex
tintores destinados para EMEF Santa
Teresinha cfe. ordem de compra
nº 1455/2013. |
0,00 |
1.326,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2013 |
Valor referente aquisição de 08 ex
tintores destinados para EMEF Santa
Teresinha cfe. ordem de compra
nº 1455/2013. |
1.326,40 |
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05/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10269 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. |
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1.326,40 |
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12/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855545
PAGTO. REF. EMPENHO 004404/2013
ILMO HEPP ME - 20533 |
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1.326,40 |
TOTAL |
1.326,40 |
1.326,40 |
1.326,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.