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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4490 Data de lançamento: 06/06/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades Diversas
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente pagamento de viagem para o Grupo Folclorico Die Lustigan para a cidade de Lagoa dos Três Can tos/RS cfe.ordem de serviço nº 1515/ 2013. 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2013 Valor referente pagamento de viagem para o Grupo Folclorico Die Lustigan para a cidade de Lagoa dos Três Can tos/RS cfe.ordem de serviço nº 1515/ 2013. 180,00
06/06/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 332 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA. 180,00
TOTAL 180,00 180,00 0,00
SALDO A PAGAR 180,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.