Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4504 |
Data de lançamento: |
07/06/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente viagem a Passo Fundo
a fim de levar pacientes para consul
tas e exames especializados cfe. or
dem de serviço nº1501/2013. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2013 |
Valor referente viagem a Passo Fundo
a fim de levar pacientes para consul
tas e exames especializados cfe. or
dem de serviço nº1501/2013. |
400,00 |
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07/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº252 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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400,00 |
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13/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017035
PAGTO. REF. EMPENHO 004504/2013
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242 |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.