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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4511 Data de lançamento: 07/06/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de lanches destinados para servidores em virtu de da Campanha de Vacinação da Polio atualização e cadastro do sisvan e trabalho odontológico a realizar- se dia 08/06/2013 cfe. ordem de compra nº1506/2013. 0,00 227,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2013 Valor referente aquisição de lanches destinados para servidores em virtu de da Campanha de Vacinação da Polio atualização e cadastro do sisvan e trabalho odontológico a realizar- se dia 08/06/2013 cfe. ordem de compra nº1506/2013. 227,85
07/06/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº024012 ATESTADA PELO COORDENADOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO PÚBLICO GIOVANI MOACIR DIESEL. 227,85
13/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850413 PAGTO. REF. EMPENHO 004511/2013 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364 227,85
TOTAL 227,85 227,85 227,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.