Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MIRIDIANE WAYHS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4516 |
Data de lançamento: |
07/06/2013 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Agentes Comunit. de Saúde e de Combate a Endemias-ACS/ PACS-PAB |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
Fonte de Recurso: |
PACS-AGENTES COMUNITÁRIOS-4530 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
DESCONTOS:
Participação Aux.Alim R$ 2,20
IPE R$ 17,84
INSS s/13º sal R$ 38,61
INSS s/saldo rescisão R$ 21,62
LIQUIDO A RECEBER R$ 1.831,11 |
0,00 |
1.911,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
DESCONTOS:
Participação Aux.Alim R$ 2,20
IPE R$ 17,84
INSS s/13º sal R$ 38,61
INSS s/saldo rescisão R$ 21,62
LIQUIDO A RECEBER R$ 1.831,11 |
1.911,38 |
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07/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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1.911,38 |
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18/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000247, 000246
PAGTO. REF. EMPENHO 004516/2013
MIRIDIANE WAYHS - 12901 |
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1.911,38 |
TOTAL |
1.911,38 |
1.911,38 |
1.911,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.