Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4526 |
Data de lançamento: |
10/06/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Proteção Crianças e Adolescentes- Ações Sócio Educativas |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 05 Aque
cedores Eletrico Halogênio destinado
para Centro Social Floresta cfe. or
dem de compra nº1508/2013. |
0,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2013 |
Valor referente aquisição de 05 Aque
cedores Eletrico Halogênio destinado
para Centro Social Floresta cfe. or
dem de compra nº1508/2013. |
490,00 |
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10/06/2013 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1374 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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490,00 |
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10/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850036
PAGTO. REF. EMPENHO 004526/2013
DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 |
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490,00 |
TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.