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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MANTOMAC COM DE PECAS E SERV LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4532 Data de lançamento: 10/06/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de filtro de água destinada para Patrola nº149 cfe.ordem de compra nº1528/2013. 0,00 68,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2013 Valor referente aquisição de filtro de água destinada para Patrola nº149 cfe.ordem de compra nº1528/2013. 68,04
11/06/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19546 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 68,04
15/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850526 PAGTO. REF. EMPENHO 004532/2013 MANTOMAC COM DE PECAS E SERV LTDA - 4305 68,04
TOTAL 68,04 68,04 68,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.