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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ESTEVAN SCARSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 454 Data de lançamento: 17/01/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: GERÊNCIA TÉCNICA
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 01 diária e 1/3 de uma diária a fim de participar do Curso de Reestruturação do Sistema de Controle Interno na DPM, em Porto Alegre/RS no dia 05/02/13 com saída no dia 04/02/13 cfe.memorando inter no. 0,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2013 Valor referente 01 diária e 1/3 de uma diária a fim de participar do Curso de Reestruturação do Sistema de Controle Interno na DPM, em Porto Alegre/RS no dia 05/02/13 com saída no dia 04/02/13 cfe.memorando inter no. 240,00
17/01/2013 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA GERENTE TECNICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 240,00
25/01/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000454/2013 ESTEVAN SCARSI - 4124 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.