Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: LNA - COMERCIAL DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4559 |
Data de lançamento: |
11/06/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 3,5 lts
de óleo mobil super destinado para a
Saveiro nº125 cfe. ordem de compra
nº1523/2013. |
0,00 |
122,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2013 |
Valor referente aquisição de 3,5 lts
de óleo mobil super destinado para a
Saveiro nº125 cfe. ordem de compra
nº1523/2013. |
122,50 |
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11/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº7954 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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122,50 |
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18/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850416
PAGTO. REF. EMPENHO 004559/2013
LNA - COMERCIAL DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA - 432 |
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122,50 |
TOTAL |
122,50 |
122,50 |
122,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.