Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ILSE HUBNER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4601 |
Data de lançamento: |
13/06/2013 |
Tipo de empenho: |
ILSE HUBNER |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento
nº 047/2013 ref.despesas de pronto
pagamento. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2013 |
Valor referente ao adiantamento
nº 047/2013 ref.despesas de pronto
pagamento. |
3.000,00 |
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13/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHOREDER. |
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3.000,00 |
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19/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017057
PAGTO. REF. EMPENHO 004601/2013
ILSE HUBNER - 429 |
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3.000,00 |
03/09/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 047/2013 - MATERIAIS. |
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-3,43 |
03/09/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 047/2013 - MATERIAIS. |
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-3,43 |
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03/09/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 047/2013 - MATERIAIS. |
-3,43 |
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TOTAL |
2.996,57 |
2.996,57 |
2.996,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.