Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4679 |
Data de lançamento: |
17/06/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PBF - PISO BASICO FIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
PROJOVEM ADOLESCENTE |
Fonte de Recurso: |
FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de papel
seda e materiais diversos destinados
para Grupo de Convivência e ProJovem
cfe.ordem de compra nº1585/2013. |
0,00 |
115,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2013 |
Valor referente aquisição de papel
seda e materiais diversos destinados
para Grupo de Convivência e ProJovem
cfe.ordem de compra nº1585/2013. |
115,70 |
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17/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 34862 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WISNCH. |
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115,70 |
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21/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850107
PAGTO. REF. EMPENHO 004679/2013
RECOPEL PAPELARIA LTDA - 3561 |
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115,70 |
TOTAL |
115,70 |
115,70 |
115,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.