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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4679 Data de lançamento: 17/06/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PBF - PISO BASICO FIXO
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: PROJOVEM ADOLESCENTE
Fonte de Recurso: FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de papel seda e materiais diversos destinados para Grupo de Convivência e ProJovem cfe.ordem de compra nº1585/2013. 0,00 115,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2013 Valor referente aquisição de papel seda e materiais diversos destinados para Grupo de Convivência e ProJovem cfe.ordem de compra nº1585/2013. 115,70
17/06/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 34862 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WISNCH. 115,70
21/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850107 PAGTO. REF. EMPENHO 004679/2013 RECOPEL PAPELARIA LTDA - 3561 115,70
TOTAL 115,70 115,70 115,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.