Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: LAERCIO RUPPENTHAL IBIRUBÁ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4757 |
Data de lançamento: |
20/06/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Despesas Nao Computadas no Ensino Funda |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transp. Esc.do Ensino Básico/Profissionalizante- Rede Pública Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR-RS-1080 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
125 / 2011 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de empe
nho nº1509/2013 |
0,00 |
2.447,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2013 |
Valor referente complemento de empe
nho nº1509/2013 |
2.447,66 |
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25/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0020 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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2.447,66 |
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05/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000163
PAGTO. REF. EMPENHO 004757/2013
LAERCIO RUPPENTHAL IBIRUBÁ - 4860 |
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2.447,66 |
TOTAL |
2.447,66 |
2.447,66 |
2.447,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.