Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
476 |
Data de lançamento: |
18/01/2013 |
Tipo de empenho: |
EQUIP.PROCESSAMENTOS DE DADOS |
Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
Unidade: |
Assistencia Social |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
FEAS CONVENIO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 im
pressora Laser Jet P1102 Monocrom.
destinada para STASH cfe. ordem de
compra nº 101/2013. |
0,00 |
419,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2013 |
Valor referente aquisição de 01 im
pressora Laser Jet P1102 Monocrom.
destinada para STASH cfe. ordem de
compra nº 101/2013. |
419,00 |
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21/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4359 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB. SEC. VANDA S. WILLMS. |
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419,00 |
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28/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000057
PAGTO. REF. EMPENHO 000476/2013
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 |
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419,00 |
TOTAL |
419,00 |
419,00 |
419,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.