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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4760 Data de lançamento: 20/06/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: Corpo de Bombeiros
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros e FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente consumo de conferên cias do mês de JUNHO/2013 DO CORPO DE BOMBEIROS. 0,00 483,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2013 Valor referente consumo de conferên cias do mês de JUNHO/2013 DO CORPO DE BOMBEIROS. 483,07
20/06/2013 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. 483,07
24/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000145 PAGTO. REF. EMPENHO 004760/2013 BRASIL TELECOM S A - 14 483,07
TOTAL 483,07 483,07 483,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.