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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4902 Data de lançamento: 20/06/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Ações Fundo Mun. da Saúde - PAB
Conta de Despesa: 3370.41.99.02.00.00 - CONTRIB.P/MANUTENCAO DOS CONSORCIOS
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso: PAB FIXO-4510

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Se cretaria da Saúde cfe. memorando in terno nº618/2013. 0,00 11.977,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2013 Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Se cretaria da Saúde cfe. memorando in terno nº618/2013. 11.977,40
12/08/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10939 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDICA ROMANO FELL. 3.070,00
03/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000273 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4902/2013 - REF. 1ª PARCELA CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615 3.070,00
10/09/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11.318 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FELL. 5.480,40
19/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000279 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4902/2013 - REF. 2ª PARCELA CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615 5.480,40
07/11/2013 LIQUIDADPO CFE. DANFE Nº 12362 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 3.382,00
22/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000303 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4902/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615 3.382,00
TOTAL 11.977,40 11.932,40 11.932,40
SALDO A PAGAR 45,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.