Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DENTAL KAMILDENT LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4951 |
Data de lançamento: |
24/06/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
Natureza da despesa: |
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de brocas
e materiais odontológicos diversos
destinados para Posto Odontologico
cfe.ordem de compra nº1652/2013. |
0,00 |
662,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2013 |
Valor referente aquisição de brocas
e materiais odontológicos diversos
destinados para Posto Odontologico
cfe.ordem de compra nº1652/2013. |
662,91 |
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24/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1138 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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662,91 |
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24/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1730
PAGTO. REF. EMPENHO 004951/2013
DENTAL KAMILDENT LTDA - 5343 |
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662,91 |
TOTAL |
662,91 |
662,91 |
662,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.