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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ALINE PEZZINI DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 496 Data de lançamento: 18/01/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: GERÊNCIA TÉCNICA
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 02 diárias a fim de participar do curso referente à De claração de Imposto de Renda Retido na Fonte-DIRF 2013 e a Relação Anual de Informações Sociais-RAIS a reali zar-se nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2013 e Frederico Westphalen cfe. Memorando Anexo. 0,00 282,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2013 Valor referente 02 diárias a fim de participar do curso referente à De claração de Imposto de Renda Retido na Fonte-DIRF 2013 e a Relação Anual de Informações Sociais-RAIS a reali zar-se nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2013 e Frederico Westphalen cfe. Memorando Anexo. 282,00
18/01/2013 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 282,00
05/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000496/2013 ALINE PEZZINI DOS SANTOS - 17292 282,00
TOTAL 282,00 282,00 282,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.