Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ASSOCIAÇAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE IBIRUBA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4982 |
Data de lançamento: |
26/06/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente divulgação da Campa
nah Nota Fiscal dá premios pelo pe
ríodo de Setembro/2013 cfe.ordem de serviço nº1667/2013. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2013 |
Valor referente divulgação da Campa
nah Nota Fiscal dá premios pelo pe
ríodo de Setembro/2013 cfe.ordem de serviço nº1667/2013. |
800,00 |
|
|
23/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
|
800,00 |
|
25/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850043
PAGTO. REF. EMPENHO 004982/2013
ASSOCIAÇAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE IBIRUBA - 16911 |
|
|
800,00 |
TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.