Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4984 |
Data de lançamento: |
26/06/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
SETOR DE BLOCOS-ICMS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 50 cai
xas arquivo destinadas para Setor de
Blocos cfe.ordem de compra nº1659/13 |
0,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2013 |
Valor referente aquisição de 50 cai
xas arquivo destinadas para Setor de
Blocos cfe.ordem de compra nº1659/13 |
195,00 |
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26/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 34952 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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195,00 |
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TOTAL |
195,00 |
195,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
195,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.