Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4998 |
Data de lançamento: |
26/06/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
Projeto / Atividade: |
Grupos de Convivência - PCDs - UNIÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
PCD'S-PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. |
Fonte de Recurso: |
PROG.AP. PES.PORT.DEF.-PPD-2020 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de papel
ofífio e lápis de cor destinado para
Grupo de PCD'S cfe.ordem de compra
nº1689/2013. |
0,00 |
32,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2013 |
Valor referente aquisição de papel
ofífio e lápis de cor destinado para
Grupo de PCD'S cfe.ordem de compra
nº1689/2013. |
32,15 |
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26/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 53233 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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32,15 |
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03/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850027
PAGTO. REF. EMPENHO 004998/2013
SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53 |
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32,15 |
TOTAL |
32,15 |
32,15 |
32,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.