Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5036 |
Data de lançamento: |
27/06/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Calçamento e Pavimentação |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente reforma de calçamen
to em blocos de concreto realizado na rua Getulio Vargas e Flores da Cu
nha cfe. ordem de serviço nº1706/ 2013. |
0,00 |
1.300,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2013 |
Valor referente reforma de calçamen
to em blocos de concreto realizado na rua Getulio Vargas e Flores da Cu
nha cfe. ordem de serviço nº1706/ 2013. |
1.300,86 |
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27/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 195 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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1.300,86 |
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19/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006938
PAGTO. REF. EMPENHO 005036/2013
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 167 |
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1.300,86 |
TOTAL |
1.300,86 |
1.300,86 |
1.300,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.