Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5039 |
Data de lançamento: |
27/06/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
Fonte de Recurso: |
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de manguei ra de direção e material de limpeza destinado para S 10 nº138 cfe. ordem
de compra nº1711/2013. |
0,00 |
236,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2013 |
Valor referente aquisição de manguei ra de direção e material de limpeza destinado para S 10 nº138 cfe. ordem
de compra nº1711/2013. |
236,00 |
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27/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 5082 ANEXA E ATESTADA PELO MEDICO VETERINÁRIO ANDERLEI ABDAIR KLEIN. |
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236,00 |
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03/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850418
PAGTO. REF. EMPENHO 005039/2013
KUNTZER E MOTTA LTDA - 180 |
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236,00 |
TOTAL |
236,00 |
236,00 |
236,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.