Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5041 |
Data de lançamento: |
27/06/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
Fonte de Recurso: |
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente troca de peças, óleo
e limpeza do sistema DH realizado na
S 10 nº 138 cfe. ordem de compra nº1713/2013. |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2013 |
Valor referente troca de peças, óleo
e limpeza do sistema DH realizado na
S 10 nº 138 cfe. ordem de compra nº1713/2013. |
90,00 |
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27/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3999 ANEXA E ATESTADA PELO MEDICO VETERINÁRIO ANDERLEI ABDAIR KLEIN. |
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90,00 |
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03/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850418
PAGTO. REF. EMPENHO 005041/2013
KUNTZER E MOTTA LTDA - 180 |
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90,00 |
TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.