Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5192 |
Data de lançamento: |
02/07/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Divulgações e Publicidades |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente publicação de aviso
de Tomada de Preço nº003/2013 cfe.or
dem de serviço nº 1752/2013. |
0,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2013 |
Valor referente publicação de aviso
de Tomada de Preço nº003/2013 cfe.or
dem de serviço nº 1752/2013. |
135,00 |
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05/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 7720 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANIA TERESINHA RODRIGUES. |
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135,00 |
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02/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006958
PAGTO. REF. EMPENHO 005192/2013
EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA - 2968 |
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135,00 |
TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.