Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CLARO SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5210 |
Data de lançamento: |
02/07/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Comunicações |
Subfunção: |
Comunicações Postais |
Projeto / Atividade: |
Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
CONSUMO DE CONFERENCIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JUNHO/2013 CFE. FRAN
QUIA CONTRADA. |
0,00 |
859,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2013 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JUNHO/2013 CFE. FRAN
QUIA CONTRADA. |
859,08 |
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02/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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859,08 |
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TOTAL |
859,08 |
859,08 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
859,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.