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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CRISTIANO DA SILVA RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5211 Data de lançamento: 02/07/2013
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: RESCISÕES DIVERSAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Consignações CEF R$ 427,59 Seguro de Vida Bradesco R$ 10,94 IMPASI s/13ºsal. R$ 78,21 RANCHO CARLOS BUCKER R$ 250,00 LIQUIDO A RECEBER R$ 790,79 0,00 1.557,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2013 Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Consignações CEF R$ 427,59 Seguro de Vida Bradesco R$ 10,94 IMPASI s/13ºsal. R$ 78,21 RANCHO CARLOS BUCKER R$ 250,00 LIQUIDO A RECEBER R$ 790,79 1.557,53
02/07/2013 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA AMOV ALBINO VALDIR SEVERO. 1.557,53
09/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005211/2013 CRISTIANO DA SILVA RAMOS - 13441 1.557,53
TOTAL 1.557,53 1.557,53 1.557,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.