Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5265 |
Data de lançamento: |
04/07/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 10 un. de lâminas destinadas para Patrolas nº57,60,113 e 149 cfe. ordem de com
pra nº1796/2013. |
0,00 |
2.716,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2013 |
Valor referente aquisição de 10 un. de lâminas destinadas para Patrolas nº57,60,113 e 149 cfe. ordem de com
pra nº1796/2013. |
2.716,00 |
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10/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4502 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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2.716,00 |
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23/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006946
PAGTO. REF. EMPENHO 005265/2013
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - 18695 |
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2.716,00 |
TOTAL |
2.716,00 |
2.716,00 |
2.716,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.