Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MF COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5271 |
Data de lançamento: |
04/07/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
Unidade: |
Fundo Municipal da Habitacao |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
Auxílio para Melhorias Habitacionais |
Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
Natureza da despesa: |
ASSISTÊNCIA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de tábuas
de eucalipto e caibros destinado pa
ra cad. nº 1063/08 cfe. ordem de com
pra nº1802/2013. |
0,00 |
974,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2013 |
Valor referente aquisição de tábuas
de eucalipto e caibros destinado pa
ra cad. nº 1063/08 cfe. ordem de com
pra nº1802/2013. |
974,50 |
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04/07/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 687 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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974,50 |
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18/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850090
PAGTO. REF. EMPENHO 005271/2013
MF COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - 15640 |
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974,50 |
TOTAL |
974,50 |
974,50 |
974,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.