Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: RICARDO VEIVERBERG |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5355 |
Data de lançamento: |
05/07/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS - VIAGENS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de buscar a camioneta nº 118
na cidade de Santo Antonio da Patru
lha/RS cfe.memorando interno 388/13 |
0,00 |
94,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2013 |
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de buscar a camioneta nº 118
na cidade de Santo Antonio da Patru
lha/RS cfe.memorando interno 388/13 |
94,00 |
|
|
05/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
|
94,00 |
|
TOTAL |
94,00 |
94,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
94,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.