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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ADRIANA HANSEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5358 Data de lançamento: 05/07/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar do do Encontro de Apoio aos Municipios da Macro Missio neira 9ª CRS e Coordenadorias Regio nais de Saúde no dia 09/07/2013 na cidade de Ijui/RS cfe. memorando in terno nº 673/2013. 0,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2013 Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar do do Encontro de Apoio aos Municipios da Macro Missio neira 9ª CRS e Coordenadorias Regio nais de Saúde no dia 09/07/2013 na cidade de Ijui/RS cfe. memorando in terno nº 673/2013. 60,00
05/07/2013 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SÁUDE ILSE HUBNER. 60,00
15/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900497 PAGTO. REF. EMPENHO 005358/2013 ADRIANA HANSEN - 5131 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.