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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NOILI WOTTRICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 5371 Data de lançamento: 05/07/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade: Assistencia Social
Função: Administração
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente ao contrato de loca ção de imóvel, localizado na Rua Di nis Dias nº702,respectivamente nesta cidade,destinado ao funcionamento da Sec.do Trabalho,Assistência Social e Habitação pelo período de 07/07/2013 A 06/07/2014. MENSAL R$ 1.506,00 0,00 8.734,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2013 Valor referente ao contrato de loca ção de imóvel, localizado na Rua Di nis Dias nº702,respectivamente nesta cidade,destinado ao funcionamento da Sec.do Trabalho,Assistência Social e Habitação pelo período de 07/07/2013 A 06/07/2014. MENSAL R$ 1.506,00 8.734,80
08/07/2013 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSAVEL PELA PASTA. 1.224,18
02/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850533 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5371/2013 - REF. JULHO/2013 NOILI WOTTRICH - 15949 1.224,18
16/08/2013 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.506,00
03/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850140 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5371/2013 - REF. AGOSTO/2013 NOILI WOTTRICH - 15949 1.506,00
18/09/2013 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.506,00
02/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5371/2013 - REF. SETEMBRO/2013 NOILI WOTTRICH - 15949 1.506,00
11/10/2013 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.506,00
05/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850237 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5371/2013 - REF. OUTUBRO/2013 NOILI WOTTRICH - 15949 1.506,00
14/11/2013 LIQUIDADO CFE.CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.506,00
03/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850157 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5371/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 NOILI WOTTRICH - 15949 1.506,00
18/12/2013 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.486,62
26/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850656 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5371/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 NOILI WOTTRICH - 15949 1.486,62
TOTAL 8.734,80 8.734,80 8.734,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.