Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2013 |
Valor referente contratação de emissora de rádio AM p/divulgação de atos em geral, programas, serviços, campanhas de caráter educativo, informativo ou de orientação social e contratos do Município cfe. Aditi vo Carta Convite nº003/2009. |
35.095,00 |
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23/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 17610 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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5.747,15 |
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06/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5372/2013 - REF. JULHO/2013
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIÃO LTDA - 230 |
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5.747,15 |
21/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº17722 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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6.702,00 |
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03/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852216
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5372/2013 - REF. AGOSTO/2013
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIÃO LTDA - 230 |
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6.702,00 |
25/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº17854 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHOROEDER. |
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6.702,00 |
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08/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851053
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5372/2013 - REF. SETEMBRO/2013
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIÃO LTDA - 230 |
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6.702,00 |
22/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº17986 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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6.702,00 |
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06/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852260
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5372/2013 - REF. OUTUBRO/2013
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIÃO LTDA - 230
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6.702,00 |
20/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº18118 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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6.702,00 |
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03/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850625
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5372/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIÃO LTDA - 230
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6.702,00 |
23/12/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº18273 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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2.539,85 |
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TOTAL |
35.095,00 |
35.095,00 |
32.555,15 |
SALDO A PAGAR |
2.539,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.