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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO HABIB MAUA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 54 Data de lançamento: 02/01/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 52 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 10.000 litros de gasolina aditivada destina da para as máquinas e veículos da municipalidade cfe.Pregão Presencial PMI052-2012 e Parecer Jurídico nº 178/2012. 0,00 29.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2013 Valor referente aquisição de 10.000 litros de gasolina aditivada destina da para as máquinas e veículos da municipalidade cfe.Pregão Presencial PMI052-2012 e Parecer Jurídico nº 178/2012. 29.000,00
30/01/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 2.093,65
07/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855113 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2013 - REF. JANEIRO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 REF. 721,94 2.093,65
27/02/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 2.418,33
11/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855189 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 2.418,33
28/03/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 2.579,87
05/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855246 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2013 - REF. MARÇO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 REF. 834,91 LITROS DE GASOLINA 2.579,87
30/04/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETRO DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 3.762,95
08/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855383 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2013 - REF. ABRIL/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 3.762,95
28/05/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS. 2.840,11
05/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855457 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2013 - REF. MAIO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 2.840,11
28/06/2013 LIQUIDADO CFE. CUPONS FISCAIS ANEXOS E ATESTADOS PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 2.957,57
03/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855512 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2013 - REF. JUNHO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 2.957,57
31/07/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 3.259,50
06/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855610 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2013 - REF. JULHO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 3.259,50
30/08/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 2.855,98
11/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2013 - REF. AGOSTO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 2.855,98
30/09/2013 LIQUIDADO CFE.NOTAS FISCAIS EM ANEXO E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 2.859,11
07/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855789 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2013 - REF. SETEMBRO/2013. POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 2.859,11
31/10/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 3.174,56
20/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855885 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2013 - REF. OUTUBRO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 3.174,56
04/12/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETRO DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 198,37
06/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855968 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 198,37
TOTAL 29.000,00 29.000,00 29.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.