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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5430 Data de lançamento: 09/07/2013
Tipo de empenho: APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Energia
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação da Rede de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 01 Esca da abrir VD 2,60m 8DG 2 lado alumí nio destinada para equipe de Ilumina ção Pública cfe. ordem de compra nº1838/2013. 0,00 898,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2013 Valor referente aquisição de 01 Esca da abrir VD 2,60m 8DG 2 lado alumí nio destinada para equipe de Ilumina ção Pública cfe. ordem de compra nº1838/2013. 898,76
18/07/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 787752 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. 898,76
25/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850572 PAGTO. REF. EMPENHO 005430/2013 FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S/A - 4537 898,76
TOTAL 898,76 898,76 898,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.