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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5434 Data de lançamento: 09/07/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente transporte de Lixo Eletrônico para Cruz Alta/RS cfe. or dem de serviço nº1838/2013. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2013 Valor referente transporte de Lixo Eletrônico para Cruz Alta/RS cfe. or dem de serviço nº1838/2013. 300,00
09/07/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0239 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. 300,00
02/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855588 PAGTO. REF. EMPENHO 005434/2013 LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA - 16632 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.