Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ALZIR NICOLODI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5471 |
Data de lançamento: |
10/07/2013 |
Tipo de empenho: |
EQUIP.DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO |
Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Proteção da Família e Inclusão Produtiva |
Conta de Despesa: |
4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 cas
co GLP 13kg destinado para Padaria
Comunitária do Bairro Floresta cfe.
ordem de compra nº1859/2013. |
0,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2013 |
Valor referente aquisição de 01 cas
co GLP 13kg destinado para Padaria
Comunitária do Bairro Floresta cfe.
ordem de compra nº1859/2013. |
110,00 |
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10/07/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 745 ANEXA E ATESTADA PEL A SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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110,00 |
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11/07/2013 |
ESTORNADO DEVIDO TROCA DE RUBRICA. |
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-110,00 |
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11/07/2013 |
ANULADO DEVIDO TROCA DE RUBRICA DE EMPENHO. |
-110,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.