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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO HABIB MAUA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 55 Data de lançamento: 02/01/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Conservação do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 52 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 3.000 litros de gasolina aditivada destina da para as máquinas e veículos da municipalidade cfe.Pregão Presencial PMI052-2012 e Parecer Jurídico nº 178/2012. 0,00 8.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2013 Valor referente aquisição de 3.000 litros de gasolina aditivada destina da para as máquinas e veículos da municipalidade cfe.Pregão Presencial PMI052-2012 e Parecer Jurídico nº 178/2012. 8.700,00
30/01/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 125,91
07/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2013 - REF. JANEIRO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 REF. 43,41 LTS DE GASOLINA. 125,91
27/02/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 118,78
11/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 118,78
28/03/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 122,83
05/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2013 - REF. MARÇO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 REF 39,75 L DE GASOLINA 122,83
28/05/2013 LIQUIDADO CFE.NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN 608,63
05/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2013 - REF. MAIO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 608,63
28/06/2013 LIQUIDADO CFE. CUPONS FISCAIS ANEXOS E ATESTADOS PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 704,35
03/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2013 - REF. JUNHO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 704,35
31/07/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 127,28
06/08/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2013 - REF. JULHO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 127,28
30/08/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 385,58
11/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2013 - REF. AGOSTO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 385,58
30/09/2013 LIQUIDADO CFE.NOTAS FISCAIS EM ANEXO E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 250,11
30/09/2013 ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE ADENOR ANTONIO SPIES POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -3.500,00
07/10/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2013 - REF. SETEMBRO/2013. POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 250,11
31/10/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 718,73
20/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2013 - REF. OUTUBRO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 718,73
29/11/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN 705,56
06/12/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 705,56
31/12/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 127,34
31/12/2013 ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR. -1.204,90
TOTAL 3.995,10 3.995,10 3.867,76
SALDO A PAGAR 127,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.