Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2013 |
Valor referente aquisição de gêneros
alimentícios da Agricultura familiar
e do Empreendedor rural destinado ao
Programa Nacional de Alimentação Es
colar/PNAE periodo de Julho a Setem
bro/13 para Escolas de Ens.Fudamen
tal cfe. CHAMADA PUBLICA Nº002/2013. |
18.646,19 |
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16/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 33764 ANEXA ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K. REBELATO. |
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1.732,41 |
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16/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 33763 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMAR K. REBELATO. |
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1.948,15 |
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19/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000153
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5544/2013 - REF. JULHO/2013
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 5 |
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3.680,46 |
05/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 34250 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K. REBELATO. |
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3.111,98 |
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05/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 34249 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K. REBELATO. |
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2.198,45 |
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09/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000155
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5544/2013 - REF. AGOSTO/2013
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 5 |
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5.310,43 |
12/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº34284 ANEXA E ATESTADA PAL NUTRICIONISTA IZAMARA K. REBELATO. |
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2.645,69 |
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12/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 34367 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K . REBELATO. |
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1.625,71 |
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15/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000156
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5544/2013 - REF. AGOSTO/2013
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 5 |
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4.271,40 |
19/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 34544 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K. REBELATO. |
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2.402,65 |
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22/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000158
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5544/2013 - REF. AGOSTO/2013
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 5 |
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2.402,65 |
04/09/2013 |
ÃNULADO CFE. SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA IZAMARA K. REBELATO DEVIDO TÉRMINO DE PRAZO DA CP 002/2013. |
-2.981,15 |
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26/11/2013 |
ESTORNADO DEVIDO LIQUIDAÇÃO A MAIOR |
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-0,10 |
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26/11/2013 |
ESTORNADO DEVIDO LIQUIDAÇÃO A MAIOR |
-0,10 |
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TOTAL |
15.664,94 |
15.664,94 |
15.664,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.