Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5561 |
Data de lançamento: |
15/07/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de filtro
de ar, filtro de óleo e anel de veda ção destinado para Kombi nº 139 cfe.
ordem de compra nº1912/2013. |
0,00 |
63,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2013 |
Valor referente aquisição de filtro
de ar, filtro de óleo e anel de veda ção destinado para Kombi nº 139 cfe.
ordem de compra nº1912/2013. |
63,00 |
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15/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 5094 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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63,00 |
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05/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855601
PAGTO. REF. EMPENHO 005561/2013
KUNTZER E MOTTA LTDA - 180 |
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63,00 |
TOTAL |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.