Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: F.BEZ DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5568 |
Data de lançamento: |
15/07/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Conservação da Rede de Iluminação Pública |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de lâmpa
das de vapor de sódio tubular 70W 27
destinadas para iluminação pública
cfe.ordem de compra nº1918/2013. |
0,00 |
2.352,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2013 |
Valor referente aquisição de lâmpa
das de vapor de sódio tubular 70W 27
destinadas para iluminação pública
cfe.ordem de compra nº1918/2013. |
2.352,00 |
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18/07/2013 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 10858 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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2.352,00 |
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21/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002764
PAGTO. REF. EMPENHO 005568/2013
F.BEZ DISTRIBUIDORA LTDA - 16595 |
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2.352,00 |
TOTAL |
2.352,00 |
2.352,00 |
2.352,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.