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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO HABIB MAUA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 56 Data de lançamento: 02/01/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: GERÊNCIA TÉCNICA
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 52 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 2.500 litros de gasolina aditivada destina da para as máquinas e veículos da municipalidade cfe.Pregão Presencial PMI052-2012 e Parecer Jurídico nº 178/2012. 0,00 7.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2013 Valor referente aquisição de 2.500 litros de gasolina aditivada destina da para as máquinas e veículos da municipalidade cfe.Pregão Presencial PMI052-2012 e Parecer Jurídico nº 178/2012. 7.250,00
30/01/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 172,41
07/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2013 - REF. JANEIRO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 REF. 59,45 LTS DE GASOLINA 172,41
27/02/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 236,11
11/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 236,11
28/03/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 174,22
05/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2013 - REF. MARÇO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 REF.56,38 LITROS DE GASOLINA 174,22
30/04/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETRO DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 248,84
08/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2013 - REF. ABRIL/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 248,84
28/05/2013 LIQUIDADO CFE.NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN 260,74
05/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2013 - REF. MAIO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 260,74
28/06/2013 LIQUIDADO CFE. CUPONS FISCAIS ANEXOS E ATESTADOS PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 672,82
03/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2013 - REF. JUNHO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 672,82
31/07/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 646,53
06/08/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2013 - REF. JULHO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 646,53
30/08/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 572,19
11/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2013 - REF. AGOSTO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 572,19
30/09/2013 LIQUIDADO CFE.NOTAS FISCAIS EM ANEXO E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 380,30
07/10/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2013 - REF. SETEMBRO/2013. POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 380,30
31/10/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 559,56
20/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2013 - REF. OUTUBRO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 559,56
29/11/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN 601,06
06/12/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 601,06
31/12/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADOS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 337,81
31/12/2013 ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR -2.387,41
TOTAL 4.862,59 4.862,59 4.524,78
SALDO A PAGAR 337,81
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.