Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: PISANI PLÁSTICOS S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5609 |
Data de lançamento: |
17/07/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de estra tos de plásticos destinados para uso na Secretaria da Saúde cfe.ordem de compra nº1939/2013. |
0,00 |
1.269,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2013 |
Valor referente aquisição de estra tos de plásticos destinados para uso na Secretaria da Saúde cfe.ordem de compra nº1939/2013. |
1.269,60 |
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24/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56851 ANEXA E ATESTADA PELO COORD, GERAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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1.269,60 |
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22/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017563
PAGTO. REF. EMPENHO 005609/2013
PISANI PLÁSTICOS S A - 20718 |
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1.269,60 |
TOTAL |
1.269,60 |
1.269,60 |
1.269,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.