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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NILSSON E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5626 Data de lançamento: 17/07/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: Setor de Estradas
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 190 un tubos de concreto simples 600x1000mm 50un de tubos de concreto simples 500x1000mm e 100 un de tubos simples 400x1000mm todos junta macho/femea destinados para canalizações reali zadas pela SMOV cfe. Pregão Presen cial PMI 041/2013 e Parecer Juridico nº 101/2013. 0,00 16.786,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2013 Valor referente aquisição de 190 un tubos de concreto simples 600x1000mm 50un de tubos de concreto simples 500x1000mm e 100 un de tubos simples 400x1000mm todos junta macho/femea destinados para canalizações reali zadas pela SMOV cfe. Pregão Presen cial PMI 041/2013 e Parecer Juridico nº 101/2013. 16.786,00
26/07/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6353 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. 6.718,30
29/07/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6364 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SMOV ALBINO VALDRI SEVERO. 3.423,20
30/07/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6379 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. 3.423,20
31/07/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6386 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. 3.221,30
23/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002769 PAGTO. REF. EMPENHO 005626/2013 NILSSON E CIA LTDA - 15946 16.786,00
TOTAL 16.786,00 16.786,00 16.786,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.