Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5630 |
Data de lançamento: |
17/07/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Controle Interno |
Projeto / Atividade: |
Serviços Gerência Técnica |
Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente pagamento de certifi
cados digitais realizados para servi dores da Secretaria da Fazenda cfe.
ordem de serviço nº 1972/2013. |
0,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2013 |
Valor referente pagamento de certifi
cados digitais realizados para servi dores da Secretaria da Fazenda cfe.
ordem de serviço nº 1972/2013. |
1.050,00 |
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17/07/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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1.050,00 |
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19/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006940
PAGTO. REF. EMPENHO 005630/2013
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - 20652 |
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1.050,00 |
TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.