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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5652 Data de lançamento: 18/07/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 20 la tas de cera líquida incolor 750 ml e 20 latas de cera líquida vermelha 750 ml destinadas para as Escolas Mu nicipais de Ensino Fundamental Flo resta, Alfredo Brenner e José de An chieta cfe. ordem de compra nº 1962/ 2013. 0,00 358,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2013 Valor referente aquisição de 20 la tas de cera líquida incolor 750 ml e 20 latas de cera líquida vermelha 750 ml destinadas para as Escolas Mu nicipais de Ensino Fundamental Flo resta, Alfredo Brenner e José de An chieta cfe. ordem de compra nº 1962/ 2013. 358,80
18/07/2013 LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO Nº1283 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 358,80
25/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855744 PAGTO. REF. EMPENHO 005652/2013 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 358,80
TOTAL 358,80 358,80 358,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.