Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FEIL & FEIL LTDA. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5688 |
Data de lançamento: |
19/07/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Setor Industrial |
Função: |
Indústria |
Subfunção: |
Produção Industrial |
Projeto / Atividade: |
Manut. do Parque de Máquinas e Oficina |
Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO |
Natureza da despesa: |
PARQUE DE MÁQUINAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de ratici
da destinado para uso no Parque de
Máquinas cfe.ordem de compra nº1978/
2013. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2013 |
Valor referente aquisição de ratici
da destinado para uso no Parque de
Máquinas cfe.ordem de compra nº1978/
2013. |
160,00 |
|
|
19/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2130 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
|
160,00 |
|
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
160,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.