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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO HABIB MAUA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 59 Data de lançamento: 02/01/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Energia
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação da Rede de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 52 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 2.000 litros de gasolina aditivada destina da para as máquinas e veículos da municipalidade cfe.Pregão Presencial PMI052-2012 e Parecer Jurídico nº 178/2012. 0,00 5.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2013 Valor referente aquisição de 2.000 litros de gasolina aditivada destina da para as máquinas e veículos da municipalidade cfe.Pregão Presencial PMI052-2012 e Parecer Jurídico nº 178/2012. 5.800,00
30/01/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 180,18
07/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2013 - REF. JANEIRO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 180,18
27/02/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 473,56
11/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 473,56
28/03/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 382,05
05/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2013 - REF. MARÇO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 REF. 123,64 LITROS DE GASOLINA 382,05
30/04/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETRO DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 383,90
08/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2013 - REF. ABRIL/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 383,90
28/05/2013 LIQUIDADO CFE.NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN 271,83
05/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2013 - REF. MAIO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 271,83
28/06/2013 LIQUIDADO CFE. CUPONS FISCAIS ANEXOS E ATESTADOS PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 404,36
03/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2013 - REF. JUNHO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 404,36
31/07/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 357,18
06/08/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2013 - REF. JULHO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 357,18
30/08/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 337,53
11/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2013 - REF. AGOSTO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 337,53
30/09/2013 LIQUIDADO CFE.NOTAS FISCAIS EM ANEXO E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 386,63
07/10/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2013 - REF. SETEMBRO/2013. POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 386,63
31/10/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 283,91
20/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2013 - REF. OUTUBRO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 283,91
29/11/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN 236,82
06/12/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 236,82
31/12/2013 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 274,18
31/12/2013 ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR. -1.827,87
TOTAL 3.972,13 3.972,13 3.697,95
SALDO A PAGAR 274,18
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.